Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0093 spotrebný materiál kozmetika Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 250,11 € 26.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0320 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 167,95 € 15.12.2023 20.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0321 športové potreby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 102,40 € 15.12.2023 20.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0073 športová trofej štítky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 50,00 € 03.04.2023 11.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0141 sosvt.sk - predlženie domény Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 29.06.2023 29.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0087 soľ tabletová Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 31,20 € 15.06.2023 21.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0023 sociálna politika zamestnacov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 772,25 € 14.12.2023 19.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0002 služby RAP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0040 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0110 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.05.2023 30.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0184 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 21.08.2023 30.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0287 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 20.11.2023 30.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0171 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0199 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.09.2023 13.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0228 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0269 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 08.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0294 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 285,60 € 04.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0028 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 06.02.2023 16.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0052 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.03.2023 20.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0075 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 04.04.2023 18.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0105 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 12.05.2023 22.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0133 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 12.06.2023 21.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0157 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 10.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0093 služba technika BOZP 04/2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0069 služba technika BOZP 03/2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 30.03.2023 11.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0119 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 05.06.2023 13.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0145 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 04.07.2023 14.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0187 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 22.08.2023 24.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0188 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 22.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0224 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »