DFP/23/0093 |
spotrebný materiál kozmetika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
250,11 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0320 |
športové potreby VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
167,95 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0321 |
športové potreby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
102,40 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0073 |
športová trofej štítky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
50,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
sosvt.sk - predlženie domény |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
29.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0087 |
soľ tabletová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
31,20 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0023 |
sociálna politika zamestnacov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
772,25 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
služby RAP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0040 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0110 |
služby počítačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0184 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0287 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0199 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0228 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0269 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0294 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
285,60 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0028 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0075 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0133 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0093 |
služba technika BOZP 04/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0069 |
služba technika BOZP 03/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0145 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0188 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |