DFB/22/0291 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
18,09 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0327 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
116,19 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
Študentský časopis - Hľadaj školu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0125 |
záhradná lavička |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EBOSS, s. r. o. |
52198499 |
|
218,95 € |
19.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0044 |
licencie Microsoft Windows a Microsoft Office |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
QUEEN IT solutions s.r.o. |
51969394 |
|
634,75 € |
17.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0154 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,24 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0153 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
51,15 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0361 |
lopta volejbalová, sieť na stolný tenis, rakety na stolný tenis VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
106,50 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0360 |
basketbalová lopta 4 ks |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
102,40 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0124 |
športové potreby VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
141,70 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
športové potreby VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
117,10 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0037 |
štrudľa vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
186,05 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
oprava - výmeny akumulátorov - signalizácia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
208,84 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0306 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
319,92 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
oprava EZS budova č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
465,50 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
program na strihanie VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
77,39 € |
12.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0026 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
587,36 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0051 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
471,17 € |
23.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0178 |
materiál kadrnícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
197,30 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0116 |
materiál, inventár |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
695,81 € |
06.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0140 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
224,12 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0075 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0112 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0134 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0160 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0009 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
24,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0015 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
24,00 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0029 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0041 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0054 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |