Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0291 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 18,09 € 08.11.2022 15.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0327 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 116,19 € 02.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0080 Študentský časopis - Hľadaj školu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 28.03.2022 30.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0125 záhradná lavička Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EBOSS, s. r. o. 52198499 218,95 € 19.10.2022 22.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0044 licencie Microsoft Windows a Microsoft Office Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 QUEEN IT solutions s.r.o. 51969394 634,75 € 17.02.2022 17.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0154 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 158,24 € 29.11.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0153 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 51,15 € 29.11.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0361 lopta volejbalová, sieť na stolný tenis, rakety na stolný tenis VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 106,50 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0360 basketbalová lopta 4 ks Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 102,40 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0124 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 141,70 € 02.05.2022 05.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0123 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 117,10 € 02.05.2022 05.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0037 štrudľa vianočné posedenie zamestnancov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 186,05 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0307 oprava - výmeny akumulátorov - signalizácia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 208,84 € 16.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0306 revízia EZS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 319,92 € 16.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0079 oprava EZS budova č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 465,50 € 22.03.2022 28.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0108 program na strihanie VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MIMONI s.r.o. 50703129 77,39 € 12.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0026 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 587,36 € 22.03.2022 29.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0051 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 471,17 € 23.05.2022 30.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0178 materiál kadrnícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 197,30 € 20.12.2022 23.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0116 materiál, inventár Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 695,81 € 06.10.2022 10.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0140 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 224,12 € 02.11.2022 09.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0075 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 30.06.2022 12.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0112 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 03.10.2022 13.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0134 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0160 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.12.2022 09.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0009 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 24,00 € 02.02.2022 11.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0015 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 24,00 € 28.02.2022 08.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0029 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 31.03.2022 11.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0041 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0054 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 01.06.2022 13.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »