Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0309 elektromontážne práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELARKO, s.r.o. 47416980 3 906,49 € 12.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0225 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 73,67 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0159 závesné svietidla, žiarovky, trubice, štartre Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 255,34 € 07.11.2023 14.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0048 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 177,62 € 01.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0109 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 48,60 € 15.05.2023 22.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0005 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 24,00 € 31.01.2023 07.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0021 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0039 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0056 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0077 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0098 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0135 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0150 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.11.2023 14.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0174 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0192 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0007 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 523,76 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0006 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 356,24 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0005 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 559,56 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0017 oprava umývačky riadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 214,08 € 20.02.2023 27.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0087 soľ tabletová Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 31,20 € 15.06.2023 21.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0161 tesniace matrice Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 96,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0310 MTZ gastro inventár Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 10 000,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0002 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 216,56 € 19.01.2023 31.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0260 bezdrôtový video mikrofón, Comica kael na USB-C Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 36638137 266,80 € 24.10.2023 26.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0121 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 7,30 € 11.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0139 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 25,26 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0149 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 56,61 € 27.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0180 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 21,91 € 06.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0194 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 65,96 € 22.12.2023 28.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0009 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 28,84 € 03.02.2023 14.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »