DFB/22/0291 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
18,09 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
59,19 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0331 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
28,28 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0327 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
116,19 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0349 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
163,75 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0193 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
56,94 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
38,62 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0175 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
56,56 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
76,04 € |
13.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0226 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
44,94 € |
11.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0250 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
114,14 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
65,16 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
učebnice príspevok na edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
30442389 |
|
966,65 € |
25.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0314 |
učebnice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
65,80 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0305 |
učebné pomôcky - nástenné obrazy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0315 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
989,15 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
tonery, myš, oprava kopírky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
331,32 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
tonery, myš |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
205,68 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
tonery, monitor, myš, klávesnica. USB, reproduktory |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
719,64 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
tonery, farby do tlačiarne |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
959,50 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |