Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0004 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 35,04 € 30.01.2023 07.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0021 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 25.01.2023 08.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0027 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 206,45 € 06.02.2023 10.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
029/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej sume 600eur bez DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Martin Žec 46294384 0,00 € 09.02.2023 10.02.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/23/0024 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 075,00 € 31.01.2023 13.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0001 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 664,00 € 31.01.2023 13.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0020 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 144,69 € 23.01.2023 13.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0038 lyžiarsky kurz ubytovanie strava, pitný režím, skipasy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Miroslav Novotný - TOP PACK Prevádzka Penzión Suchá 37115855 3 960,00 € 09.02.2023 13.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0006 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 276,61 € 01.02.2023 14.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0009 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 28,84 € 03.02.2023 14.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0010 tlačivá stravné lístky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 484,68 € 03.02.2023 14.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0026 členský príspevok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 02.02.2023 14.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0039 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 54,42 € 13.02.2023 15.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0037 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,03 € 09.02.2023 15.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0036 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,18 € 08.02.2023 16.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0035 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0034 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0033 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0032 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 16.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0012 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 317,93 € 07.02.2023 16.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »