Faktúra č. DFB/23/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 206,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 0,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť