Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0847 | Spotrebný materiál (tonery) pre multifunkčné zariadenia - 147 ks | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 16 400,00 € | 19.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0828 | Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 07/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 892,40 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | |||||
OB/24/0407 | Oprava horného podávača papiera pre skenovanie a kopírovanie na tlačiarni TA4006ci | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 151,20 € | 29.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka | |||
DFB/24/0872 | Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 08/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 016,44 € | 27.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0949 | Prenájom kopírok 08/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 676,91 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0950 | Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 08/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 892,40 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
OB/24/0456 | Programové úpravy dochádzkového systému IDEST: úprava tlačovej zostavy zamestnanca a premenovanie dochádzkových prechodov podľa cenovej ponuky zo dňa 9.9.2024. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 71,70 € | 11.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
OB/24/0453 | Servis tlačiarne Triumph-Adler 4006ci | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 132,00 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka | |||
DFB/24/0991 | Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 09/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 016,44 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0992 | Servis tlačiarne Triumph-Adler 4006ci | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 132,00 € | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/1078 | Prenájom kopírok 09/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 676,91 € | 10.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/1074 | Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.07.2024 do 30.09.2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 708,85 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/1105 | Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 09/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 892,40 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/1215 | Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 10/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 096,78 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/1222 | Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 10/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 892,40 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB/23/0064 | Prenájom kopírok 1/2023. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 370,80 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0048 | Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 1/2023. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 720,20 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0140 | Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 2/2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 664,11 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0147 | Prenájom kopírok 2/2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 370,80 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0242 | Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 3/2023. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 667,96 € | 29.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |