Aricoma Systems s.r.o.


Informácie
  • Názov: Aricoma Systems s.r.o.
  • IČO: 36396222
  • Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/19/0165 Prenájom kopírky 2/2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 428,89 € 05.03.2019 30.03.2019 Faktúra
OB/19/0183 5027100781 – 1ks -DATACOM Konektor RJ45 STP Cat5e 8p8c 100 ks, pro licnu – 18,40Eur/bal, 50271338 – 1ks -DATACOM Konektor RJ11 UTP lanko 6p4c bal.100ks – 4,50Eur/bal, 50271339 – 1ks -DATACOM Konektor RJ12 UTP l Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 493,20 € 25.03.2019 05.04.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
DFB/19/0278 Vyhotovenie kópií. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 78,07 € 02.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB/19/0279 Prenájom kopírok 3/2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 3 454,98 € 02.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB/19/0280 Prenájom kopírky 3/2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 429,90 € 02.04.2019 12.04.2019 Faktúra
OB/19/0216 doprogramovanie / nakonfigurovanie „template“ – šablóny pre tlač do DS-IDEST podľa cenovej kalkulácie z 14.3.2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 430,20 € 10.04.2019 19.04.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
DFB/19/0329 MAGMA 1. Q 2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 708,85 € 11.04.2019 25.04.2019 Faktúra
OB/19/0236 dodanie a inštaláciu 2x 160GB RAM operačnej pamäte (IBM 16GB 1x16GB, 2Rx4, 1.5V PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM) na rozšírenie serverov HVN1 a HVN2 spolu s vykonaním ich profilaktiky. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 824,00 € 16.04.2019 27.04.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
DFB/19/0363 Servisné a inštalačné práce. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 824,00 € 26.04.2019 11.05.2019 Faktúra
DFB/19/0374 Konektory, kliešte, káble. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 493,20 € 30.04.2019 11.05.2019 Faktúra
DFB/19/0402 Prenájom kopírok 4/2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 3 811,18 € 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0403 Prenájom kopírky 4/2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 442,60 € 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0404 Vyhotovenie kópií. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 8,32 € 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
OB/19/0281 Na základe zmluvy Microsoft Products and Services Agreement (číslo z CRZ ÚPSK: 354/2015/OINF), doobjednávame u Vás Exchange Online podporu na 7 mesiacov (do 26.12.2019) pre 15 užívateľov v Azure cloudovom riešení Microsoftu. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 415,80 € 13.05.2019 25.05.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
DFB/19/0432 Údržba softvéru. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 430,20 € 10.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0493 Údržba softvéru. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 415,80 € 04.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0527 Prenájom kopírok 5/2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 3 251,89 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0528 Prenájom kopírky 5/2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 433,06 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0529 Vyhotovenie kópií. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 6,08 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0636 Prenájom kopírok 6/2019. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 3 286,24 € 08.07.2019 16.07.2019 Faktúra