Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0241 FA za nákup pracovných odevov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 95,75 € 18.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0153 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 95,95 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0083 FA za obnovu domény webhosting ultra Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 97,09 € 22.05.2023 24.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0013 FA za nájom pozemku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Pozemkové spoločenstvo Roveň 42380723 99,00 € 23.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0137 FA za nákup skadaných papierových utierok na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Nikub s. r. o. 53095511 99,00 € 31.08.2023 08.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0025 FA za nákup PVC linolea na vstup do kupoly na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 99,90 € 24.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0231 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 100,07 € 13.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0068 FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 104,30 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0219 FA za poskytnuté služby počas porady riaditeľov KO PSK Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 24.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0165 Oprava fakturovaných údajov z FA č. 8422119838 za 01/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,49 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0207 FA za vydanie stravných kariet pre pracovníkov VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 109,92 € 08.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0029 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 110,00 € 28.02.2023 10.03.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0067 FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 110,76 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0168 Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8419687989 za 04/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 111,67 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0109 FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 114,80 € 12.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0236 FA za nákup astronomických kalendárov a ročeniek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 117,20 € 04.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0045 FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 05.04.2023 25.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0112 FA za činnosť technika BOZP za II.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 11.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0173 FA za činnosť technika BOZP za III.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0230 FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 13.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0052 FA za nákup tonerov do tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 121,80 € 18.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0167 Opravná faktúra za vyúčtovacie údaje z FA č. 8409947579 za 03/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 122,11 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0069 FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 124,13 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0194 FA za realizáciu prednášky - "Záverečná konferencia CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 125,00 € 26.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0216 FA za prednášku na Záverečnú konferenciu v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 125,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0149 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 130,80 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0166 Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č. 8405097841 za 02/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 132,18 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0049 FA za systémovú podporu za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 11.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0107 FA za systémovu podporu za 2.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0204 FA za systémovú podporu MAGMA za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »