Faktúra č. DFB/23/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup tonerov do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 121,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0021
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0021 Objednávame si u Vás: toner do tlačiarne XEROX - 1 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 11.04.2023 24.04.2023 Mgr. Róber Adam poverený vedením organizácie Objednávka
Tlačiť