Faktúra č. DFB/23/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup pracovného materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 27.09.2023
  • Celková hodnota: 95,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0057
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0057 Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 0,00 € 01.09.2023 27.09.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
Tlačiť