DFB/21/0083 |
FA za mesačný poplatok Internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0097 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
52,87 € |
22.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0098 |
FA za nákup záražiek do dvetí na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
24,60 € |
16.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0103 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za II.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
35,00 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
66,34 € |
28.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
FA za mesač.poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,24 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0101 |
FA za nákup rebríka na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Oto Hroba STEPS NITRA |
53344154 |
|
267,00 € |
22.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0113 |
FA za nové verzie za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0114 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
13.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0112 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
277,09 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0111 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
776,77 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
FA za nákup pneumatík na služobné vozidlo FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
318,00 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,34 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0104 |
FA za internet na AO za 07/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
03.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0107 |
FA za ročnú periodickú revíziu EZS Jablotron na AO na Kolonickom sedle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
214,56 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0106 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
80,98 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0105 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
03.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0116 |
FA za elektroinštalačné služby na AO podľa požiadaviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
192,13 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0115 |
FA za ročnú periodickú revíziu KS na AO na Kolonickom sedle a planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
452,16 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0118 |
FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDUM KAMARA SK s.r.o. |
48158836 |
|
24,78 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0117 |
FA za prevádzkové náklady za august 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0119 |
FA za mesačný paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,12 € |
25.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0128 |
FA za nákup vŕtačky a iného konšrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
229,49 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0127 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0126 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
569,04 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0125 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
97,49 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0124 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0123 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,44 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0120 |
FA za internet na AO za 08/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |