Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0041 FA za nákup koberca na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 217,50 € 18.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0239 FA za nákup koberca na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 134,40 € 20.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0166 FA za nákup sietí na okná Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 245,00 € 23.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0030 FA za nákup umývadla a skrinky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Miloš Terezka, UNIVERS 40122425 108,04 € 03.03.2022 25.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0258 FA za nákup vodoinštalačného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Miloš Terezka, UNIVERS 40122425 84,80 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0220 FA za nákup slnečných protokolov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hvezdáreň a planetárium 37781324 16,00 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 136,07 € 03.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0233 FA za nákup kancelárskych potrieb a pečiatok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 79,91 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0259 FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 175,24 € 30.12.2022 04.01.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0149 FA za nákup tanierov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 81,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0241 FA za nákup tanierov a mís na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 209,40 € 21.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0257 FA za nákup aku vŕtačky a rukavíc na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 140,79 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0157 FA za výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NEOCAR, s.r.o. 36504084 150,00 € 08.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0100 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 18,50 € 17.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0125 FA za nákup svahových tvárnic na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 26,17 € 19.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0164 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 49,46 € 16.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0046 FA za činnosť technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0098 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 100,80 € 15.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0114 FA za výkon činnosti technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0178 FA za výkon činnosti technika PO za 3.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 05.10.2022 19.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0253 FA za výkon činnosti technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0056 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 107,84 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0071 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 44,21 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0092 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 33,75 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0117 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 62,72 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0142 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 198,28 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0161 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 244,93 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0189 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 61,52 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0201 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 173,20 € 09.11.2022 25.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0213 FA za ubytovanie v rámci projektu APVV na konferenciu KOLOS 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 1 360,00 € 02.11.2022 15.12.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »