Faktúra č. DFB/22/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup maliarského materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 16.09.2022
  • Celková hodnota: 49,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0068
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0068 Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 30.08.2022 26.09.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
Tlačiť