Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0176 FA za nákup farby na prístrešok na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 19,20 € 05.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0171 FA za prevádzkové náklady za 10/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 05.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0177 FA za zhotovenie informačnej tabule v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior 7381974084 420,00 € 05.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0174 FA za internet - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0175 FA za nákup tovaru v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 8 750,40 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0173 FA za činnosť technika BOZP za III.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0172 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 4,95 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0158 FA za projektovú dokumentáciu preložky NN vedenia Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EL PRO KAN, s. r. o. 44104944 1 560,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0007 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 14 237,65 € 28.09.2023 05.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0153 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 95,95 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0154 FA za nákup napájacich zdrojov BRESSER 100W v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OPTINO s. r. o. 52066657 338,00 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0152 FA za mobil. paušály Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 75,50 € 26.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0155 FA za spracovanie a administráciu projektových dát v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 672,00 € 22.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0156 FA za propagačnú kamppaň a grafický návrh propagačných materiálov v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior 7381974084 1 800,00 € 22.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0151 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 463,64 € 20.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0148 FA za poplatok za doménu - astrokolonica.sk Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 15,54 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0150 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 163,60 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0147 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0149 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 130,80 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0138 FA za zhotovenie drevenej informačnej tabule v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior 7381974084 560,00 € 14.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0157 FA za nákup detekčnej a meracej techniky s príslušenstvom v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 4 297,20 € 14.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0146 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0145 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,48 € 11.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0142 FA za SL a poštovné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 180,24 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0143 FA za nákup pracovného oblečenia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 230,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0144 FA za prevádzkové náklady za september 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0141 FA za reg. poplatok za doménu - astrokarpaty.net Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 11,88 € 05.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0140 FA za mesačný poplatok za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0006 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh/_csw/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 9 077,44 € 04.09.2023 03.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0137 FA za nákup skadaných papierových utierok na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Nikub s. r. o. 53095511 99,00 € 31.08.2023 08.09.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »