Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0196 FA za podanie stravy účastníkom "Záverečnej konferencie CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EURO - K s. r. o. 44841043 822,40 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0206 FA za ubytovanie účastníkov v rámci konferencie KOLOS 26.-28.10.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EURO - K s. r. o. 44841043 934,00 € 07.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0084 Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov konferencie KOLOS v dňoch 26. - 28.10.2023 (2 noci) Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EURO - K s. r. o. 44841043 0,00 € 30.10.2023 21.11.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0039 Objednávame si u Vás nákup farby na prístrešok na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 30.06.2023 06.07.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0111 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 43,50 € 11.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0061 Objednávame si u Vás nákup farby na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 28.09.2023 10.10.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0176 FA za nákup farby na prístrešok na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 19,20 € 05.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0021 Objednávame si u Vás: toner do tlačiarne XEROX - 1 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 11.04.2023 24.04.2023 Mgr. Róber Adam poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/23/0052 FA za nákup tonerov do tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 121,80 € 18.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0040 Objednávame si u Vás nákup tonerov do tlačiarne XEROX na VH - 1 bal. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0109 FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 114,80 € 12.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0049 Objednávame si u Vás nákup PC zostavy do prednáškovej miestnosti na VH v rámci dotácie z Úradu vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 01.08.2023 07.08.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0129 FA za nákup PC zostavy do prednáškovej miestnosti - Úrad vlády Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 996,90 € 08.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0100 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0247 FA za nákup web kamery v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 395,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0095 Objednávame si u Vás nákup tonerov a USB kľúčov v rámci projektu CSW - podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0240 FA za nákup tonerov v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 625,30 € 19.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0013 FA za činnosť stavebného dozoru na stavbe "Výskumno prezentačného centra" v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 GALANDA Jozef Ing. 34823280 3 000,00 € 04.12.2023 27.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0019 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH do kupoly Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HAGARD: HALL, spol. s r.o. 50111990 216,36 € 07.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0003 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HAGARD: HALL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 02.02.2023 28.02.2023 Mgr. Róber Adam poverený vedením organizácie Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »