DFB/23/0196 |
FA za podanie stravy účastníkom "Záverečnej konferencie CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
822,40 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0206 |
FA za ubytovanie účastníkov v rámci konferencie KOLOS 26.-28.10.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
934,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0084 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov konferencie KOLOS v dňoch 26. - 28.10.2023 (2 noci) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
0,00 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0039 |
Objednávame si u Vás nákup farby na prístrešok na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0111 |
FA za nákup maliarského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
43,50 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0061 |
Objednávame si u Vás nákup farby na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
28.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0176 |
FA za nákup farby na prístrešok na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
19,20 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0021 |
Objednávame si u Vás:
toner do tlačiarne XEROX - 1 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0052 |
FA za nákup tonerov do tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
121,80 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0040 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov do tlačiarne XEROX na VH - 1 bal. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0109 |
FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
114,80 € |
12.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0049 |
Objednávame si u Vás nákup PC zostavy do prednáškovej miestnosti na VH v rámci dotácie z Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0129 |
FA za nákup PC zostavy do prednáškovej miestnosti - Úrad vlády |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
996,90 € |
08.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0100 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0247 |
FA za nákup web kamery v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
395,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0095 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov a USB kľúčov v rámci projektu CSW - podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0240 |
FA za nákup tonerov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
625,30 € |
19.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0013 |
FA za činnosť stavebného dozoru na stavbe "Výskumno prezentačného centra" v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
GALANDA Jozef Ing. |
34823280 |
|
3 000,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0019 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH do kupoly |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
216,36 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0003 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |