Mäso-Tatry, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Mäso-Tatry, s.r.o.
  • IČO: 31723217
  • Adresa: Ul. Mieru 184/170, 05921 Svit

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88027/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 087,41 € 30.01.2025 06.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88012/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 519,51 € 20.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88139/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 244,11 € 15.05.2024 23.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88155/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 242,05 € 30.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88183/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 2 216,70 € 25.06.2024 29.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88228/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 2 960,13 € 30.09.2024 05.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88243/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 824,39 € 14.10.2024 19.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88263/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 458,08 € 29.10.2024 04.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88278/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 2 453,94 € 21.11.2024 30.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88288/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 839,33 € 28.11.2024 18.12.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88307/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 2 362,45 € 17.12.2024 01.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88122/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 546,78 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88111/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 129,92 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88102/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 190,12 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88088/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 327,32 € 26.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88081/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 348,07 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88070/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 135,22 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88056/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 049,96 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88047/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 367,78 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88025/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 923,21 € 26.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »