Zmluva č. 03/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Marcela Džupinová
  • Funkcia: riaditeľka ZSS AKTIG
Informácie o zmluve
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo zmluvy: 03/2019
  • Názov zmluvy: RKZ č. 03/2019 o dodaní čistiacich a kancelárskych potrieb
  • Dátum uzavretia: 11.01.2019
  • Dátum účinnosti: 15.01.2019
  • Dátum platnosti do: 31.12.2020
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/19/0097 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 851,09 € 01.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFB/19/0106 Zdravotnícky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 NEOPROT, spol. s.r.o., 35686324 180,36 € 05.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0144 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 269,17 € 04.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0187 Čistiace potreby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 172,57 € 30.04.2019 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0244 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 360,34 € 31.05.2019 15.06.2019 Faktúra
DFB/19/0287 Čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 191,47 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0344 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 488,33 € 31.07.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB/19/0431 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 304,52 € 01.10.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0486 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a zmes do ostrekovačov Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 320,71 € 31.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFB/19/0529 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 442,54 € 29.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0588 Čistiace a kancelárske potreby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 402,90 € 02.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DFB/20/0039 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 263,03 € 31.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB/20/0080 Čistiace prostriedky, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 387,73 € 02.03.2020 14.03.2020 Faktúra
DFB/20/0139 Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 1 205,99 € 31.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DFB/20/0184 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 288,24 € 30.04.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB/20/0221 Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 267,24 € 01.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFB/20/0275 Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 589,44 € 01.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFB/20/0326 Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál, zmes do ostrekovačov Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 454,73 € 03.08.2020 15.08.2020 Faktúra
DFB/20/0368 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 458,51 € 02.09.2020 12.09.2020 Faktúra
DFB/20/0420 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 224,04 € 30.09.2020 17.10.2020 Faktúra
DFB/20/0466 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 501,18 € 30.10.2020 14.11.2020 Faktúra
DFB/20/0562 Ostatný materiál - priemyselné batérie 1,5V R06 POWERPLUS 4SH AA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 2,36 € 30.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0561 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 305,74 € 30.12.2020 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0512 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 871,30 € 30.11.2020 21.01.2021 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie