Faktúra č. DFB/19/0287
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0287
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 191,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 03/2019
- Dátum zverejnenia: 17.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2019 | RKZ č. 03/2019 o dodaní čistiacich a kancelárskych potrieb | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 31.12.2020 | 11.01.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Zmluva |