SpiderNET IT, s.r.o.


Informácie
  • Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
  • IČO: 36614521
  • Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/17/0005 Servis VT za 1.1.2017 - 31.3.2017 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 03.01.2017 20.01.2017 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
5/2017 Objednávame si dodávku tonerov 505X a CF226A Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 21.03.2017 22.03.2017 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/17/0132 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 88,90 € 21.03.2017 04.04.2017 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/17/0159 Servis IT za 1.4.2017 - 30.6.2017 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 05.04.2017 21.04.2017 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/17/0308 Servis IT od 1.7.2017 - 30.9.2017 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 03.07.2017 15.07.2017 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
33/2017 Objednávame si dodávku 4 ks tonerov typu 283A a 226A Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 18.10.2017 20.10.2017 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/17/0471 Servis IT za 1.10.2017 - 31.12.2017 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 10.10.2017 24.10.2017 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/17/0480 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 163,80 € 19.10.2017 31.10.2017 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/18/0033 Služby za servis IT 1.1.2018 - 31.3.2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 18.01.2018 01.02.2018 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
003/18 Ojednávame si dodávku "Switch 24port" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 16.02.2018 22.02.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/18/0092 "Switch 24port" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 50,00 € 20.02.2018 02.03.2018 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
005/18 Objednávame si dodanie internetového kábla Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 05.03.2018 07.03.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
010/18 Objednávame si u Vás dodávku tonerov CF226A a HT-CP283BK. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 22.03.2018 23.03.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/18/0144 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 104,80 € 23.03.2018 13.04.2018 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/18/0194 Služby za servis IT 1.4.2018 - 30.6.2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 23.04.2018 11.05.2018 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/18/0332 Služby za servis IT 1.7.2018 - 30.9.2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.07.2018 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0380 Toner Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 59,00 € 10.08.2018 21.08.2018 Faktúra
030/18 Objednávame si u Vás dodávku tonerov do tlačiarní. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 05.10.2018 06.10.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/18/0472 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 185,90 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFB/18/0473 Služby za servis IT 1.10.2018 - 31.12.2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »