DFB/23/0388 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,14 € |
25.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0563 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
263,20 € |
04.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0244 |
Žiarivky a spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
258,84 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
Nájomné ZSS 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0095 |
Nájomné ZSS 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
Nájomné ZSS 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0202 |
Nájomné ZSS 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0253 |
Nájomné ZSS 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0314 |
Nájomné ZSS 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0366 |
Nájomné ZSS 08/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0406 |
Nájomné ZSS 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0455 |
Nájomné ZSS 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0510 |
Nájomné ZSS 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0564 |
Nájomné ZSS 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0011 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
253,80 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0284 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
249,07 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0274 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0583 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
237,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0373 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,74 € |
11.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
František Bačovčin GLANZ |
17134510 |
|
234,50 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0263 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
233,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0137 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
227,47 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
227,39 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0518 |
Licencia "ESET Endpoint Security" - 7 PC/2 roky (18.12.2023 - 17.12.2025) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
220,75 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
Balík Porada 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0186 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
211,18 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0400 |
Identifikačná tabuľa + tabule s upozornením |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
206,60 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0104 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
10.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0565 |
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia budovy ZSS AKTIG a budovy garáži |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
200,00 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |