Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0312 Tepovanie koberca 5 x 4 m Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GRIKAS s.r.o. 45349215 80,00 € 14.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0195 Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 79,74 € 03.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0452 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 79,72 € 17.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0570 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 79,54 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/21/0603 Telekomunikačné služby 12/2021 a 01/2022 a internet 01/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,48 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0559 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 78,36 € 14.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0545 Telekomunikačné služby 11/2022 a 12/2022 a internet 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,34 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0272 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 77,45 € 24.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0254 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 77,32 € 13.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB/22/0433 Telekomunikačné služby 9/2022 a 10/2022 a internet 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,20 € 03.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0237 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 76,82 € 01.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0275 Mäso, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 76,51 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0464 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 76,50 € 25.10.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0070 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 76,14 € 16.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0041 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 76,12 € 28.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0221 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 75,92 € 20.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0373 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,67 € 30.08.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0461 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,63 € 24.10.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/22/0072 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 75,36 € 17.02.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0152 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,22 € 05.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0030 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 75,11 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFB/22/0193 Mäso a kosti, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,11 € 02.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0515 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 74,80 € 22.11.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0251 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 74,69 € 10.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB/22/0551 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 74,51 € 09.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0479 Inštalácia internetovej siete v SOŠ OaU He - materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 74,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/22/0026 Údržbárky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 73,44 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0334 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 73,41 € 01.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0043 Reflektor LED so senzorom + svietidlo LED Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 73,40 € 31.01.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0160 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 72,20 € 07.04.2022 22.04.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »