Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0288 Elektrina 6/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 060,34 € 02.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0431 Elektrina 9/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 055,93 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0157 Elektrina 3/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 052,58 € 05.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB/22/0250 Elektrina 5/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 020,07 € 09.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0204 Elektrina 4/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 004,52 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB/22/0503 vidaXL 3-dielna sedacia súprava pravá koža s masívnou akáciou hnedá Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Vida XL Europe B.V. 09188362 995,99 € 14.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0101 Elektrina 2/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 991,85 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0230 Maliarske a natieračské práce - 8 izieb na 1. podlaží Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Burda 41083229 977,20 € 30.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0017 Služby RAP za rok 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0582 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 952,28 € 28.12.2022 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0378 Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 874,55 € 31.08.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0046 Evakuačná podložka Järven EPAH001 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 822,00 € 31.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/21/0602 Elektrina 12/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 816,80 € 04.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0368 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 815,90 € 24.08.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB/22/0239 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 807,87 € 02.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0536 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 796,50 € 02.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0485 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 783,18 € 31.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFS/22/0002 Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 780,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0253 Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Burda 41083229 771,30 € 13.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/21/0605 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 766,95 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0108 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 754,49 € 11.03.2022 25.04.2022 Faktúra
DFB/22/0469 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 747,30 € 28.10.2022 15.12.2022 Faktúra
DFS/22/0001 Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 700,00 € 17.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0059 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 685,93 € 07.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0079 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 660,42 € 23.02.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0281 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 649,04 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0093 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 649,01 € 03.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0182 Krízový manažment v SS 1 a 2 blok - 2 osoby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Tabita s.r.o. 36408760 630,00 € 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB/22/0554 Tlakomery, stolík nástrojový a stolíky lôžkové Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 627,84 € 12.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0088 Spotreba plynu za rok 2021 - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 625,03 € 28.02.2022 16.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »