Faktúra č. DFS/22/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF
  • Dátum doručenia: 21.12.2022
  • Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 46/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
46/2022 Objednávame si u Vás nákup tovaru na darčekové poukážky zo SF. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 23.11.2022 23.11.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť