Faktúra č. DFB/22/0253

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0253
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné
  • Dátum doručenia: 13.06.2022
  • Celková hodnota: 771,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2022 Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce v ZSS AKTIG Humenné. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Burda 41083229 0,00 € 08.06.2022 13.06.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť