Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0103 Nočné lampy Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 161,88 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0122 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,65 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0060 Služby za servis IT 01.01.2024 - 31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0130 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 193,90 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0019 Služby k programu KUCHYNA 01-06/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 194,40 € 13.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0036 Servisná prehliadka a oprava umývačky riadu HOONVED + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 201,60 € 26.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0138 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 203,47 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0030 Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 209,00 € 22.01.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0106 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 219,48 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0081 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 224,48 € 28.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0162 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 231,40 € 18.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB/24/0045 Čistiace a kancelárske prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 235,32 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0168 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 238,96 € 25.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0055 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 245,70 € 07.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0028 Nájomné ZSS 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 22.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB/24/0052 Nájomné ZSS 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0094 Nájomné ZSS 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0148 Nájomné ZSS 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0097 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 264,00 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0020 Služby k programu SAZA 01-06/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 266,40 € 14.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0140 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 271,62 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0046 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 290,36 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0014 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 298,83 € 10.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0089 Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 316,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0132 Čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 349,74 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0003 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2024 - 31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 362,78 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0114 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 362,78 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0157 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 378,92 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0063 Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 387,06 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0018 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2024 -31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 24.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »