Faktúra č. DFB/24/0045

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0045
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky
  • Dátum doručenia: 01.02.2024
  • Celková hodnota: 235,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/2024
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 1/2024. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 04.01.2024 04.01.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť