DFB/22/0043 |
Reflektor LED so senzorom + svietidlo LED |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
73,40 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0334 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
73,41 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0026 |
Údržbárky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
73,44 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0479 |
Inštalácia internetovej siete v SOŠ OaU He - materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
74,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0551 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,51 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0251 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,69 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0515 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
74,80 € |
22.11.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0030 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,11 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,11 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,22 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
75,36 € |
17.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0461 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,63 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0373 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,67 € |
30.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0221 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
75,92 € |
20.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,12 € |
28.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,14 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
76,50 € |
25.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0275 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,51 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,82 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0433 |
Telekomunikačné služby 9/2022 a 10/2022 a internet 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,20 € |
03.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,32 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,45 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0545 |
Telekomunikačné služby 11/2022 a 12/2022 a internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,34 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0559 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
78,36 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0603 |
Telekomunikačné služby 12/2021 a 01/2022 a internet 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,48 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0570 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,54 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0452 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,72 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0195 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
79,74 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0312 |
Tepovanie koberca 5 x 4 m |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GRIKAS s.r.o. |
45349215 |
|
80,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0094 |
Telekomunikačné služby 2/2022 a 3/2022 a internet 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,02 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |