DFB/24/0090 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
787,82 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0088 |
Elektrina 3/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
316,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0087 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
129,44 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0085 |
Odber tepla 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0086 |
Internet 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
Elektroinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
118,52 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
Nájomné ZSS 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0093 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,60 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Telekomunikačné služby 2/2024 a 3/2024 a internet 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,82 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0095 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0097 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,60 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
60,50 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
104,31 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
Nočné lampy |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
161,88 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
113,30 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0100 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
46,92 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
Elektrina 2/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-193,86 € |
12.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
219,48 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
138,60 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,11 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
93,26 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,29 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
61,10 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
106,10 € |
19.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,55 € |
20.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |