Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0457 Internet 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0501 Internet 11/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0567 Internet 12/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0057 Internet 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0522 Kancelárske a jedálenské stoličky, kúpeľňový set Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 2 531,83 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0313 Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 198,60 € 04.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB/23/0515 Kuchynské potreby a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Muľ - NORMA 31291295 274,04 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0445 Kvety, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Katarína Fajčáková 47380411 64,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0451 Lepidlo na PVC Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 35,99 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0443 Lepidlo, penetrácia a stierka na PVC Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 91,75 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0518 Licencia "ESET Endpoint Security" - 7 PC/2 roky (18.12.2023 - 17.12.2025) Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 220,75 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0139 MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2023 do 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0301 MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2023 do 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0440 MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2023 do 30.09.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0582 MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2023 do 31.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0218 Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stavebná činnosť Jozef Dzurenko 34567011 3 475,55 € 16.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0187 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 František Bačovčin GLANZ 17134510 234,50 € 28.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0195 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 139,98 € 02.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB/23/0209 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 79,98 € 12.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0239 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 František Bačovčin GLANZ 17134510 324,03 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0354 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 G.B.KOLOR s.r.o. 36739871 44,11 € 31.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0467 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 117,64 € 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0293 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 92,80 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0287 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 67,22 € 23.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0281 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 82,59 € 20.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0323 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 71,73 € 11.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB/23/0316 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 134,10 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB/23/0336 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 94,46 € 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
DFB/23/0365 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 65,49 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0348 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 84,85 € 31.07.2023 21.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »