Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0195 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 139,98 € 02.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB/23/0209 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 79,98 € 12.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0218 Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stavebná činnosť Jozef Dzurenko 34567011 3 475,55 € 16.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0465 Oprava obytných priestorov v budove ZSS AKTIG Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stavebná činnosť Jozef Dzurenko 34567011 1 639,94 € 10.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0530 Pokládka podlahovej krytiny v budove Útulku, Kukučínova 1, Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stavebná činnosť Jozef Dzurenko 34567011 2 817,25 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0006 Oprava pohonu vstupnej brány HÖRMANN + doprava Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 66,00 € 04.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0011 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 253,80 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0010 Služby za servis IT 01.01.2023 - 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0196 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 45,80 € 03.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0263 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 233,00 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0326 Služby za servis IT 01.04.2023 - 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.07.2023 27.07.2023 Faktúra
DFB/23/0327 Služby za servis IT 01.07.2023 - 30.09.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0518 Licencia "ESET Endpoint Security" - 7 PC/2 roky (18.12.2023 - 17.12.2025) Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 220,75 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0517 Služby za servis IT 01.10.2023 - 31.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0594 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 490,68 € 22.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0061 Elektrina 1/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 379,64 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0103 Elektrina 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 934,63 € 09.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0163 Elektrina 3/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 038,49 € 13.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0217 Elektrina 4/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 975,41 € 16.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0260 Elektrina 4/2023 - opravná FA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -69,31 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0259 Elektrina 3/2023 - opravná FA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -74,05 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0258 Elektrina 2/2023 - opravná FA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -66,26 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0261 Elektrina 5/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 902,15 € 06.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0320 Elektrina 6/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 842,59 € 10.07.2023 27.07.2023 Faktúra
DFB/23/0367 Elektrina 7/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 858,86 € 08.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB/23/0410 Elektrina 8/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 886,25 € 07.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0468 Elektrina 1/2023 - opravná FA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -321,90 € 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB/23/0478 Elektrina 9/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 761,60 € 13.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB/23/0524 Elektrina 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 787,02 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0569 Elektrina 12/2023 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 763,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »