Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0311 Odvoz drobného stavebného odpadu Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 10,56 € 14.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0398 Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 16.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0510 Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 18.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0114 Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 17.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0263 Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 16.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0182 Krízový manažment v SS 1 a 2 blok - 2 osoby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Tabita s.r.o. 36408760 630,00 € 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB/22/0497 Internet 10 a 11/2022 + inštalácia služby LTE internet Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 46,33 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0547 Internet 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0342 Nájomné ZSS 8/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0391 Nájomné ZSS 9/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 08.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB/22/0443 Nájomné ZSS 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0489 Nájomné ZSS 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0539 Nájomné ZSS 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 05.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0292 Nájomné ZSS 7/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0516 Stavebný materiál - rekonštrukcia v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 455,70 € 22.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0514 Rekonštrukčné práce spolu dopravou v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stavebná činnosť Jozef Dzurenko 34567011 1 891,00 € 21.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0529 Diaľkové ovládače HSE4BS Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 84,00 € 30.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0479 Inštalácia internetovej siete v SOŠ OaU He - materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 74,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/22/0478 Služby za servis IT 01.10.2022 - 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0008 Služby za servis IT 01.01.2022 - 31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0186 Služby za servis IT 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 28.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0307 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 126,90 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0306 Služby za servis IT 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/21/0603 Telekomunikačné služby 12/2021 a 01/2022 a internet 01/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,48 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/21/0604 Internet 01/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0060 Telekomunikačné služby 1/2022 a 2/2022 a internet 2/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,57 € 07.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0061 Internet 02/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0094 Telekomunikačné služby 2/2022 a 3/2022 a internet 3/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,02 € 03.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0095 Internet 03/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 03.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0158 Telekomunikačné služby 3/2022 a 4/2022 a internet 4/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,22 € 05.04.2022 21.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »