Faktúra č. DFB/22/0307

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0307
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 12.07.2022
  • Celková hodnota: 126,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/2022
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/2022 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 23.06.2022 23.06.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť