DFB/21/0255 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0254 |
PZP - RENAULT Trafic 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0253 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0104 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0416 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0519 |
Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia rozložiteľného odpadu + poštovné a balné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
41,06 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0516 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0585 |
Záclona ROVITE s olovkom 190 cm |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tatiana Cichá |
40806944 |
|
996,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0306 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
241,31 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0277 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
108,44 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0272 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
816,49 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0336 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
44,10 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0323 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
291,53 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0359 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce kaplnky v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 954,47 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0349 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
4 983,60 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0232 |
Jednorázová oprava keramickej dlažby v jedálni ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
530,00 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
Služby za servis IT 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0058 |
PC zostava DELL |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
489,00 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
PC zostava DELL |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
489,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
126,90 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
Služby za servis IT 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0187 |
Licencia "ESET Endpoint Security" - 2 roky (5.5.2021 - 4.5.2023) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
144,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0186 |
PC zostava DELL, LCD Philips, klávesnica a myš Ctech |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
630,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0583 |
Rozšírenie licencie "ESET" zo 6 PC na 7 PC - 2 roky (17.12.2021 - 16.12.2023) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
73,52 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0582 |
Notebook Lenovo V15 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
599,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0297 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
185,90 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0296 |
Služby za servis IT 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0495 |
Služby za servis IT 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0570 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
163,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |