DFB/22/0375 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
476,20 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0420 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,05 € |
28.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0484 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
179,08 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0468 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,67 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0537 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,61 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0576 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,27 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0470 |
Školenie - realizácia zákazky s nízkou hodnotou v systéme ERANET |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
210,00 € |
28.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0459 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
550,39 € |
24.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0456 |
Elektromontážne práce - veľkokapacitná práčka a sušička |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ivan Ščerba - elektromontáže |
50109529 |
|
494,06 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0336 |
Odber tepla 08/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0380 |
Odber tepla 09/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
02.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0430 |
Odber tepla 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0477 |
Odber tepla 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 370,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
Odber tepla 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
Odber tepla 02/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0089 |
Odber tepla 03/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
Spotreba plynu za rok 2021 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
625,03 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0140 |
Odber tepla 04/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0087 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-485,99 € |
28.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
Odber tepla 05/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0235 |
Odber tepla 06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0287 |
Odber tepla 07/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0230 |
Maliarske a natieračské práce - 8 izieb na 1. podlaží |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
977,20 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0253 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
771,30 € |
13.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0465 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
1 142,40 € |
26.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0556 |
Kuchynské potreby a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
1 891,91 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
Čistiace prostriedky a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
442,63 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0333 |
Čistiace prostriedky a kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
221,35 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0377 |
Čistiace prostriedky a kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
317,99 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0424 |
Čistiace prostriedky a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
416,21 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |