DFB/22/0021 |
Údržbárky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
180,74 € |
14.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0513 |
Topidlo Tristar KA-5065 keramické (2 ks) + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
70,10 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
126,90 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0554 |
Tlakomery, stolík nástrojový a stolíky lôžkové |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
627,84 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0312 |
Tepovanie koberca 5 x 4 m |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GRIKAS s.r.o. |
45349215 |
|
80,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0433 |
Telekomunikačné služby 9/2022 a 10/2022 a internet 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,20 € |
03.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0389 |
Telekomunikačné služby 8/2022 a 9/2022 a internet 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,97 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0351 |
Telekomunikačné služby 7/2022 a 8/2022 a internet 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,62 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0301 |
Telekomunikačné služby 6/2022 a 7/2022 a internet 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,03 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0247 |
Telekomunikačné služby 5/2022 a 6/2022 a internet 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,75 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
Telekomunikačné služby 4/2022 a 5/2022 a internet 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,76 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
Telekomunikačné služby 3/2022 a 4/2022 a internet 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,22 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0094 |
Telekomunikačné služby 2/2022 a 3/2022 a internet 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,02 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0603 |
Telekomunikačné služby 12/2021 a 01/2022 a internet 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,48 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0545 |
Telekomunikačné služby 11/2022 a 12/2022 a internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,34 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0487 |
Telekomunikačné služby 10/2022 a 11/2022 a internet 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,47 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
Telekomunikačné služby 1/2022 a 2/2022 a internet 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,57 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0332 |
Tablety čistiace, odvapňovacie a soľ tabletová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
459,00 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0516 |
Stavebný materiál - rekonštrukcia v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
455,70 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0003 |
Sprchovacia hygienická stolička Carino E s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 051,30 € |
06.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |