Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0021 Údržbárky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 180,74 € 14.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0513 Topidlo Tristar KA-5065 keramické (2 ks) + doprava Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 70,10 € 21.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB/22/0307 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 126,90 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0554 Tlakomery, stolík nástrojový a stolíky lôžkové Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 627,84 € 12.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0312 Tepovanie koberca 5 x 4 m Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GRIKAS s.r.o. 45349215 80,00 € 14.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0433 Telekomunikačné služby 9/2022 a 10/2022 a internet 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,20 € 03.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0389 Telekomunikačné služby 8/2022 a 9/2022 a internet 9/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 91,97 € 08.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB/22/0351 Telekomunikačné služby 7/2022 a 8/2022 a internet 8/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,62 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0301 Telekomunikačné služby 6/2022 a 7/2022 a internet 7/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,03 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0247 Telekomunikačné služby 5/2022 a 6/2022 a internet 6/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,75 € 07.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0202 Telekomunikačné služby 4/2022 a 5/2022 a internet 5/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,76 € 06.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0158 Telekomunikačné služby 3/2022 a 4/2022 a internet 4/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,22 € 05.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0094 Telekomunikačné služby 2/2022 a 3/2022 a internet 3/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,02 € 03.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/21/0603 Telekomunikačné služby 12/2021 a 01/2022 a internet 01/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,48 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0545 Telekomunikačné služby 11/2022 a 12/2022 a internet 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,34 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0487 Telekomunikačné služby 10/2022 a 11/2022 a internet 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,47 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0060 Telekomunikačné služby 1/2022 a 2/2022 a internet 2/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,57 € 07.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0332 Tablety čistiace, odvapňovacie a soľ tabletová Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 459,00 € 29.07.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0516 Stavebný materiál - rekonštrukcia v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 455,70 € 22.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFK/22/0003 Sprchovacia hygienická stolička Carino E s príslušenstvom Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 4 051,30 € 06.12.2022 02.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »