Technicke služby mesta Humenné


Informácie
  • Názov: Technicke služby mesta Humenné
  • IČO: 00186155
  • Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0494/14 vývoz odpadu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 187,00 € 01.08.2014 09.09.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
250/2014 Na základe rozhodnutia mesta Humenné - súhlas na výrub drevín, spis č. 5608/2014 zo dňa 07.07.2014 podľa bodu 3., si u Vás objednávame náhradnú výsadbu na pozemku KNC 3769/2 k.ú. Humenné v rozsahu 20ks tuja, výška sadeníc min.60cm do 400,-EUR. Kópiu rozho Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 0,00 € 16.09.2014 17.09.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
0536/14 odvoz odpadu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 149,60 € 12.09.2014 24.09.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0619/14 vývoz komunálneho odpadu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 168,30 € 02.10.2014 22.10.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
303/2014 Na základe rozhodnutia mesta Humenné - súhlas na výrub drevín, spis č. 5608/2014 zo dňa 07.07.2014 podľa bodu 2. odsekov 2,3,4, si u Vás objednávame výrub 3 ks suchých stromov vrátane ich odstránenia z pozemku, do 250,-EUR. Kópiu rozhodnutia prikladáme k Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 0,00 € 21.11.2014 23.11.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
0709/14 výsadba nových drevín Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 373,20 € 03.11.2014 28.11.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0710/14 odvoz odpadu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 168,30 € 03.11.2014 28.11.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0803/14 vývoz komunálneho odpadu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 149,60 € 01.12.2014 19.12.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0903/14 výrub a odstránenie suchých stromov Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 245,20 € 29.12.2014 03.01.2015 Marta Hrubovčáková Faktúra
0913/14 vývoz komunálneho odpadu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 149,60 € 31.12.2014 27.05.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0261/13 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 168,30 € 06.05.2013 14.06.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
0332/13 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 168,30 € 03.06.2013 14.06.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
0405/13 poplatok za odvoz odpadu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 149,60 € 01.07.2013 02.08.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
0446/13 poplatok za odvoz odpadu 1.7.2013-31.7.2013 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 168,30 € 05.08.2013 13.08.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
0535/13 poplatok za odpad obdobie od 1.9.2013 do 30.9.2013 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 149,60 € 30.09.2013 12.10.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
0470/13 poplatok za odvoz odpadu 8/2013 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 168,30 € 02.09.2013 26.09.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
0627/13 odvoz odpadu za obdobie od 1.10. - 31.10.2013 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 187,00 € 05.11.2013 20.11.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
0704/13 odvoz odpadu od 1.11. - 30.11.2013 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 149,60 € 29.11.2013 12.12.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
0802/13 odvoz odpadu za obdobie 1.12. - 31.12.2013 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 130,90 € 31.12.2013 31.01.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7