0959/23 |
Umývací prostriedok - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
14,04 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0957/23 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
711,34 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0956/23 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
31,87 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0976/23 |
Hlasové služby Orange - 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,05 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0950/23 |
MAGMA HCM - systémová podpora za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0944/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
39,71 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0955/23 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
307,79 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0942/23 |
Tlač propagačných materiálov - rozvojový projekt Finančné fitko |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
RETURN SLOVAKIA s.r.o. |
46663011 |
|
120,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0952/23 |
Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Finančné zdravie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
370,06 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0939/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
70,40 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0938/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
135,80 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0937/23 |
Odber tepla 11/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
639,36 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0926/23 |
Vývoz kuchynského odpadu 11/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,40 € |
11.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0934/23 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
24,19 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0933/23 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Daniel Well |
33846057 |
|
100,00 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0932/23 |
Deratizácia |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ka-lux s.r.o. |
36481611 |
|
96,00 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0832/23 |
Elektrická energia telocvičňa 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
42,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0831/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 474,63 € |
16.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0830/23 |
Elektrická energia 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 366,50 € |
16.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0925/23 |
Oprava výťahu mimo paušál - výmena obmedzovača rýchlosti vr. materiálu |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
662,64 € |
08.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |