Faktúra č. 0952/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0952/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Finančné zdravie
  • Dátum doručenia: 15.12.2023
  • Celková hodnota: 370,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 133/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
133/2023 V rámci realizácie projektu finančnej gramotnosti si u Vás objednávame kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 370,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 370,00 € 12.10.2023 25.10.2023 Objednávka
Tlačiť