046/2023 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu v predpokladanej hodnote do 50,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
50,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
047/2023 |
Objednávame si u Vás pristavenie veľkoobjemového kontajnera na triedený odpad (drevo) dňa 30.03.2023 v predpokladanej hodnote do 60,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
60,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
045/2023 |
Objednávame si u Vás maliarske farby, náterové farby a brusné kotúče v predpokladanej hodnote 35,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
35,00 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0131/23 |
Vývoz kuchynského odpadu 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
100,80 € |
17.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0143/23 |
Školské tlačivá 2022/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
37,14 € |
22.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0155/23 |
Materiál na maľovanie ŠI |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
65,70 € |
23.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0153/23 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistenia - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
577,96 € |
23.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0146/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
59,06 € |
22.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0142/23 |
Vybavenie lekárničky - LK 2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň pri Kaštieli |
31946267 |
|
67,50 € |
21.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0124/23 |
Odber tepla 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
3 816,86 € |
15.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0845/22 |
Elektrina 12/2022 ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
640,86 € |
05.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0844/22 |
Elektrina 12/2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 821,60 € |
05.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0843/22 |
Elektrina 12/2022 telocvičňa |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
79,15 € |
05.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0853/22 |
Plyn - vyúčtovanie za rok 2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
7 412,47 € |
13.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0851/22 |
Plyn - vyúčtovanie za rok 2022 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 010,59 € |
11.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0130/23 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
16.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0125/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
53,71 € |
15.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0134/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
387,43 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0133/23 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
162,72 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0151/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
269,75 € |
23.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |