Faktúra č. 0142/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0142/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie lekárničky - LK 2023
  • Dátum doručenia: 21.02.2023
  • Celková hodnota: 67,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
030/2023 Objednávame si u Vás lieky a zdravotnícke potreby na vybavenie lekárničky pre potreby účastníkov lyžiarskeho kurzu 2023 v predpokladanej hodnote 67,50 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň pri Kaštieli 31946267 67,50 € 14.02.2023 18.02.2023 Objednávka
Tlačiť