Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0472024 Sada SR+EU zástavy Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 2U spol. s r.o. 17315786 37,40 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0192024 nabíjateľná batéria Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 16,69 € 06.02.2024 07.02.2024 Faktúra
1032024 laserova tlačiareň HP laser Laser Jet M110w Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 93,69 € 11.04.2024 13.04.2024 Faktúra
0032024 za nové verzie Magma 1Q/2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0812024 Systemova podpora MAGMA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
1002024 Nová verzia MAGMA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0792024 EduPage - poplatok Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0422024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 256,34 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0052024 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 1Q/2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0072024 za služby RAP za rok 2024 SPIN 283-2007/S/OvZP Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0112024 online školenie ISPIN uzávierkové práce Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 71,70 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0822024 SPIN - servisné práce Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0612024 Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 241,84 € 13.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0772024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 464,30 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0852024 za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1Q/2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0412024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 630,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0842024 za tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 224,40 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
1092024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 67,20 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
1102024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 62,40 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0202024 Faktúra za servisné práce plynových stoličiek Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 552,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0782024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 196,42 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0642024 Spotrebný materiál - svietidlo Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 25,97 € 18.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0802024 Faktúra za spotrený materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 37,75 € 28.03.2024 10.04.2024 Faktúra
1072024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 19,79 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0382024 Nákup prezentačných predmetov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 IMI Trade s.r.o. 31565531 2 233,74 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0162024 lyžiarsky výcvik Vernár Studničky 22.01.2024- 26.01.2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ján Alexa - SAP 35117851 5 550,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0652024 Faktúra za služby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Jozef Danko ml. 43791522 165,00 € 18.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0592024 Potraviny Markíza Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Kamka KM, s.r.o. 46306455 51,43 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0462024 Predplatné šasopisu Hľadaj školu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0092024 predplatné balíček Zborovňa 2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 »