Faktúra č. 0842024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0842024
  • Popis fakturovaného plnenia: za tonery
  • Dátum doručenia: 04.04.2024
  • Celková hodnota: 224,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť