Kridla, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Kridla, s.r.o.
  • IČO: 36466778
  • Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42015018 kancelárske potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 77,66 € 07.04.2015 07.05.2015 Faktúra
42015041 toaletný papier SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 132,50 € 23.06.2015 03.07.2015 Faktúra
42015042 čistiace potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 473,76 € 26.06.2015 03.07.2015 Faktúra
42015043 Kancelársky papier SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 90,80 € 23.06.2015 03.07.2015 Faktúra
42015059 čistiace SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 661,12 € 29.09.2015 08.10.2015 Faktúra
42015060 kancelárske potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 322,07 € 29.09.2015 08.10.2015 Faktúra
42015095 kuch.utierky,toaletný papier SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 45,95 € 07.12.2015 05.01.2016 Faktúra
42015096 čistiace potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 512,41 € 07.12.2015 05.01.2016 Faktúra
42015097 kancelárske potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 160,52 € 07.12.2015 05.01.2016 Faktúra
42015128 kancelársky papier, výkresy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 156,67 € 17.12.2015 12.01.2016 Faktúra
42016005 ostatné hygienické SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 115,82 € 04.02.2016 02.03.2016 Faktúra
42016017 čistiace a kancelárske prostriedky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 853,21 € 04.05.2016 07.06.2016 Faktúra
42016029 čistiace SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 569,04 € 21.06.2016 07.07.2016 Faktúra
42016030 kancelársky materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 110,84 € 21.06.2016 07.07.2016 Faktúra
42016031 čistiace potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 130,04 € 21.06.2016 07.07.2016 Faktúra
42016043 čistiace potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 445,13 € 18.10.2016 08.11.2016 Faktúra
42016044 mopy na mokré čistenie SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 54,91 € 18.10.2016 08.11.2016 Faktúra
42016046 kancelársky materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 232,09 € 25.10.2016 10.11.2016 Faktúra
42016055 VP Ing. Sabolová SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 42,64 € 21.11.2016 07.12.2016 Faktúra
42016077 kancelársky materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 424,12 € 20.12.2016 10.01.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »