TOMKAT s.r.o BRAHAMA market
Informácie
- Názov: TOMKAT s.r.o BRAHAMA market
- IČO: 36505561
- Adresa: Záhradná 33, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/18/0055 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 279,06 € | 27.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
13/18/0088 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 956,37 € | 29.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
13/18/0114 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 2 200,79 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
13/18/0130 | batérie drezové s prísl. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 119,13 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
13/18/0160 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 1 643,37 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
13/18/0240 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 52,50 € | 28.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
13/19/0087 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 1 980,60 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
13/19/0112 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 11,54 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
13/19/0200 | montážny materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 1 252,95 € | 18.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
13/19/0203 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 899,15 € | 18.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
13/20/0064 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 289,56 € | 06.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
13/21/0006 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 234,93 € | 03.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
13/21/0138 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 272,79 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
13/21/0137 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 5,79 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
13/21/0160 | spotrebný materiál/oprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 372,13 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
13/22/0015 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 203,07 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
13/22/0054 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 130,39 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
13/22/0053 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 138,92 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
13/22/0083 | material škola | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 1 783,99 € | 26.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
13/22/0107 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 2 027,93 € | 22.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra |