Slovak Telekom, a. s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a. s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/19/0307 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 20,93 € 09.10.2019 23.10.2019 Faktúra
82/19/0308 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,45 € 09.10.2019 23.10.2019 Faktúra
82/19/0311 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,52 € 09.10.2019 24.10.2019 Faktúra
13/19/0159 mobilné telefóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 516,00 € 07.11.2019 22.11.2019 Faktúra
82/19/0337 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,62 € 07.11.2019 22.11.2019 Faktúra
82/19/0338 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 16,67 € 07.11.2019 22.11.2019 Faktúra
82/19/0342 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 123,48 € 11.11.2019 22.11.2019 Faktúra
82/19/0377 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 120,85 € 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
82/19/0380 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,38 € 11.12.2019 18.12.2019 Faktúra
82/19/0381 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 17,35 € 11.12.2019 18.12.2019 Faktúra
82/19/0386 telekom. služby - úrok z omeškania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 1,31 € 13.12.2019 21.12.2019 Faktúra
82/17/0344 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 140,17 € 04.01.2018 16.01.2018 Faktúra
82/17/0348 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,51 € 05.01.2018 16.01.2018 Faktúra
82/17/0349 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,97 € 05.01.2018 16.01.2018 Faktúra
82/17/0351 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,45 € 05.01.2018 16.01.2018 Faktúra
82/17/0350 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,00 € 05.01.2018 17.01.2018 Faktúra
82/18/0019 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 139,74 € 05.02.2018 13.02.2018 Faktúra
82/18/0021 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,45 € 07.02.2018 13.02.2018 Faktúra
82/18/0022 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,97 € 07.02.2018 13.02.2018 Faktúra
82/18/0023 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,10 € 07.02.2018 13.02.2018 Faktúra