Faktúra č. 13/20/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: 4x nový mobil
  • Dátum doručenia: 06.11.2020
  • Celková hodnota: 1 336,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/117
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/117 Nákup mobilných telefónov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 1 336,01 € 12.10.2020 10.11.2020 Objednávka
Tlačiť