Slovak Telekom, a. s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a. s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/19/0060 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,10 € 06.03.2019 19.03.2019 Faktúra
82/19/0061 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 15,02 € 06.03.2019 19.03.2019 Faktúra
82/19/0062 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,74 € 06.03.2019 19.03.2019 Faktúra
82/19/0063 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,45 € 06.03.2019 19.03.2019 Faktúra
82/19/0091 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,45 € 08.04.2019 18.04.2019 Faktúra
82/19/0092 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,49 € 08.04.2019 18.04.2019 Faktúra
82/19/0093 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,85 € 08.04.2019 18.04.2019 Faktúra
82/19/0094 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,21 € 08.04.2019 18.04.2019 Faktúra
82/19/0095 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 123,22 € 08.04.2019 18.04.2019 Faktúra
82/19/0122 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 128,95 € 06.05.2019 17.05.2019 Faktúra
82/19/0124 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,45 € 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
82/19/0125 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,64 € 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
82/19/0127 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 16,06 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
82/19/0128 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,29 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
82/19/0152 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 121,19 € 05.06.2019 18.06.2019 Faktúra
82/19/0155 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,64 € 06.06.2019 18.06.2019 Faktúra
82/19/0156 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,87 € 06.06.2019 18.06.2019 Faktúra
82/19/0157 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,72 € 06.06.2019 18.06.2019 Faktúra
82/19/0158 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,45 € 06.06.2019 18.06.2019 Faktúra
82/19/0186 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 116,23 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra