Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
12/24/0079 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 482,34 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
82/24/0110 Nákup PHM obdobie 01.-15.4.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 194,93 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
13/24/0092 stavebný materiál/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 63,00 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0084 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 333,38 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0082 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 975,76 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0083 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 433,73 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
13/24/0095 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 313,88 € 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
82/24/0112 školenie/kybernetická bezpečnosť Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 108,00 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0085 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 422,83 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0086 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 738,44 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0088 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 306,00 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
13/24/0094 olej MOBIL VACTRA s olejničkou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SolidVision, s.r.o. 26280442 40,62 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
82/24/0083 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 120,00 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0097 spájkovačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 100,90 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0104 spájkovačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 100,90 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0105 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 242,40 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
12/24/0089 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 443,38 € 22.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0099 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 88,44 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0100 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 169,14 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/0111 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 474,32 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0102 kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 440,56 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0103 kovanie s príslušenstvom/kancelársky nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 112,11 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/0114 ubytovanie a strava/súťaž Mladý silnoprúdar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 17078504 75,00 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0096 publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 04/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 22.04.2024 30.04.2024 Faktúra
12/24/0077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 239,52 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/0109 Porada ekonómov - Ing. Hámorová, CP č. 141 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/23/0354 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0359 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0360 prenájom ľadovej plochy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 0,55 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0358 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »