Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
81/22/0002 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 118 731,60 € 20.04.2022 30.05.2022 Faktúra
81/22/0001 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 115 315,20 € 04.02.2022 10.03.2022 Faktúra
81/22/0007 Projektová dokumentácia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 55 002,00 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
82/22/0133 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 987,73 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
82/22/0212 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 744,07 € 23.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0132 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 35 312,77 € 16.06.2022 22.06.2022 Faktúra
82/22/0205 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 25 523,11 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
81/22/0006 kúpa vozidla Hyundai i30 HB 1,5 i Family Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Motor - Car Prešov, s. r. o. 36458236 17 990,00 € 18.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0172 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 15 311,75 € 07.07.2022 12.07.2022 Faktúra
81/22/0003 Dodávka tovaru - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 14 672,09 € 04.07.2022 03.08.2022 Faktúra
81/22/0004 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 13 842,00 € 02.08.2022 13.10.2022 Faktúra
81/22/0009 IT služby - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 13 269,62 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0059 spotreba plynu 2/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 431,63 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
82/22/0083 spotreba plynu 3/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 342,89 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
13/22/0164 PC zostavy s príslušenstvom na výučbu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mediatip.sk, s.r.o. 36013978 11 999,00 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
82/22/0156 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 10 059,43 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
82/22/0319 spotreba plynu 11/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 020,49 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0039 spotreba plynu/zvýšenie ceny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 9 738,42 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
81/22/0005 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 7 993,20 € 05.08.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0110 spotreba plynu 4/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 7 818,29 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0087 Pracovná obuv a monterky/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 7 752,00 € 23.08.2022 07.09.2022 Faktúra
82/22/0026 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 7 239,28 € 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
13/22/0160 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 7 224,00 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
82/21/0342 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 719,76 € 10.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/22/0288 spotreba plynu 10/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 016,37 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0023 oprava spoločenskej miestnosti ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 5 929,01 € 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0243 stáž zamestnancov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. B19707728 5 895,00 € 20.09.2022 23.09.2022 Faktúra
202201 športové dni zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BBF elektro s.r.o. 36177245 5 374,60 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
202203 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 5 120,00 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
82/22/0082 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 360,79 € 06.04.2022 02.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »